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规章制度

税务系统财务管理制度

以稿换稿】【收藏】  作者: 佚名  来源: 秘书工作  阅读 次 【    】【加入会员

为了加强经费管理,本着“量入为出、先急后缓、先保工资、正常办公费用”的原则,厉行节约,合理安排,根据某地局ISO9001质量管理体系相关文件要求,制定本制度。
       一、所有人员的个人经费部分(包括工资、津贴、下乡补助、伙食补助、差放费以及按规定应由单位负担的费用)一律在分局按统一标准开支。
       二、各项开支实行一支笔管理。
       由单位主要负责人审核签字、个人签字说明,财务人员审核后予以报销。
       大笔开支由领导班子集体讨论决定,报某地局批准,方可开支。
       三、办公经费实行定额包干,核定基数,节约留用,超支不补的原则。
       即按照某地局核定的标准,每人每月100元的限额内据实报销。
       节约留下月使用。
       超过限额的不予报销。
       (或扣减下月基数)。
       四、招待费实行高度集中管理,厉行节约,单位来客需要招待,由综合组开出《派餐通知单》方可招待,招待来客,一般在机关食堂,若遇特殊情况,应及时反馈于单位领导,不准一客多陪,不准以吃抵税。
       五、差旅费管理,因公外出办事,用公车者在某地内不报销任何费用。
       乘坐公共汽车按某地局规定只报销车船票。
       分局不报销其他任何任何差旅费,只报报解和分局召开会议往返车票。
       六、水电费实行定价管理。
       各岗住户电费每户按月收取(按当地电价),由专人抄表一月一结算,电费采取每人每月单位包30度电,超出部分由使用人承担;水费按表表计量据实收取,严禁长明灯、长流水。
       七、摩托车修理燃料费一律由个人承担。
       八、加强机关食堂的核算,由分局财务人员统一核算,加强监督,职工到食堂就餐,中、晚餐按1.50元记账,伙食费一月一清。
       九、办公用品必须按照需 ……

【文章共943字,范文学习借鉴,请勿直接抄袭】




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